中国银行(601988) - 中国银行股份有限公司2024年度内部控制审计报告
中国银行股份有限公司 内部控制审计报告 re and 2024年12月31日 您可使用手机"扫一扫"或进入"比明有干证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师好务所出具 一级行业 图:京25T4Z09FCW 12 11 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17. Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenu Donachena District Beijing. China 100738 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 三、内部控制的固有局限性 Tel 电话: +86 10 5815 30 ...