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万事利(301066) - 2024年度内部控制审计报告
301066Wensli(301066)2025-03-26 11:18

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………… 第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件………………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件………………………………… | 第 | 4 | 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件………………………第 | | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1016 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称万事利公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万事 利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...