诚志股份(000990) - 年度关联方资金占用专项审计报告
诚志股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00003 号 诚志股份有限公司全体股东: WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.co No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 我们接受委托,审计了诚志股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、 现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3月25日出具大信审字[2025]第 6-00013 号审 计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024年 ...