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江西铜业(600362) - 江西铜业股份有限公司内部控制审计报告
600362JCCL(600362)2025-03-27 10:52

江西铜业股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话· : +86 10 5815 3000 Fax 传真· : +86 10 8518 8298 ey.com 内部控制审计报告 安永华明(2025)专字第70013329_B01号 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江西铜业股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 江西铜业股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst ...