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华安证券(600909) - 华安证券股份有限公司对会计师事务所履职情况评估的报告
600909Huaan Securities(600909)2025-03-27 11:31

务报告内部控制的有效性进行审计,同时对公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。 经审计,容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。 容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作 的过程中,容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、公司对会计师事务所履职情况评估 华安证券股份有限公司对会计师事务所 履职情况评估的报告 经公司 2023年度股东大会审议批准聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《财政部 国务院 国资委 证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法>的通知》(财会〔2023〕4号)的规定,公司 对容诚所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估 ...