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海尔智家(600690) - 海尔智家股份有限公司2024年度审计报告
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海尔智家股份有限公司 海尔智家股份有限公司 审计报告 和信审字(2025)第 000286 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | | 二、已审财务报表及附注 | | | | 1、合并及公司资产负债表 | 1-4 | | | 2、合并及公司利润表 | 5-6 | | | 3、合并及公司现金流量表 | 7-8 | | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | | 5、财务报表附注 | 13-131 | | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十七日 报告正文 海尔智家股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000286 号 海尔智家股份有限公司全体股东: 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项: 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 1 一、审计意见 我们审计了海尔智家股份有限公司(以下简称"海尔智家公司")的财务 ...