美凯龙(601828) - 2024年度内部控制审计报告
RSM 容诚 内部控制审计报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0127号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cn】"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.grv.cn)"进行查询 。 it in 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]215Z0127号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 ...