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通行宝(301339) - 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司内部控制审计报告

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90003 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是通行宝董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 目 录 | 1、 | 内部控制审计报告 ……………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………3 | | 3、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………5 | 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90003 号 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 ...