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杭氧股份(002430) - 内部控制自我评价报告
002430HANGYANG LIMITED(002430)2025-03-27 12:51

杭氧集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭氧集团股份有限公司全体股东: 根据财政部发布的《公司内部控制基本规范》及其配套应用指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称"公司内部控制规范体系"),结合杭氧集团股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要申明 按照公司内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降 ...