海普瑞(002399) - 内部控制审计报告
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深圳市海普瑞药业集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Ernst & Young Hua Ming I I P Level 17 Frnst & Young Tower Oriental Plaza. 1 East Chang An Avenue Donachena District Beiling, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 传直 : +86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明(2025) 专字第70015147 H01号 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 内部控制审计报告(续) 我 ...