航民股份(600987) - 航民股份2024年度内部控制审计报告
浙江航民股份有限公司 内部控制审计报告 景 目 | 一、内部控制审计报告 … | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.eov.cn) 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1562 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 | 二、附件 … | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………………………………………… 第4页 | | (三)签字注册会计师证书复印件……………………………… 第 5-6 页 | 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航民 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...