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安徽建工(600502) - 安徽建工2024年内部控制审计报告
600502ACEG(600502)2025-03-28 12:54

RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1430 号 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽建工集团股份有限公司(以下简称"安徽建工")2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 安徽建工集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1430 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mcf.gov.cn)"进行管理 "我 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安徽 建工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,安徽建工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为安徽建工容诚审字[2025]230Z1430 号内部控制审计报告之 签字盖 ...