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工商银行(601398) - 工商银行2024年度内部控制审计报告
601398ICBC(601398)2025-03-28 12:54

内部控制审计报告 安永华明(2025)专字第70008879_A05号 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司全体股东: 中国工商银行股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中国工商银行股份有限公司(以下简称"贵行")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效 ...