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芯朋微(688508) - 2024年度内部控制审计报告
688508Chipown(688508)2025-03-28 12:54

无锡芯朋微电子股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000013 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) (您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.ggv.c 无锡芯朋微电子股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 0)6827 8880 传真:86(10) 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000013 号 无锡芯朋微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称芯朋微 公司) 2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施 ...