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中船防务(600685) - 中船防务2024年度内部控制审计报告
600685COMEC(600685)2025-03-28 12:55

中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称中 船防务)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 中船海洋与防务装备股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10054 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10054 号 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中船防务董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 我们认为,中船防务于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 三、 内部控制的固有局限性 立信 ·殊普通合伙) 计师 ...