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兰石重装(603169) - 兰州兰石重型装备股份有限公司2024年度内部控制审计报告
603169LSHEC(603169)2025-03-28 14:08

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 委托单位: 兰 州 兰 石 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 审计单位: 利安达 会 计 师 事 务 所 (特殊 普 通 合 伙 ) 联系电话:( 010) 85 886680 传真号码:( 010) 85 886690 网 真 号 址 : http:// ww w.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"兰石重装")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、兰石重装对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 兰石重装董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...