四会富仕(300852) - 四会富仕电子科技股份有限公司内部控制审计报告
四会富仕电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10053 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) C C 内部控制审计报告 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 目录 C C 0 () () () (1) 四会富仕电子科技股份有限公司 页次 内部控制审计报告 事务所及注册会计师执业资质证明 C () 0 1-2 (1) i i O O 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是四会富仕董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 0 ( ) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10053 号 ...