盈康生命(300143) - 内部控制审计报告
盈康生命科技股份有限公司 和信审字(2025)第 000337 号 内部控制审计报告 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二○二五年三月二十七日 盈康生命科技股份有限公司 报告正文 盈康生命科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000337 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了盈康生命科技股份有限公司(以下简称"盈康生命")2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 1 盈康生命科技股份有限公司 报告正文 一、企业对内部控制的责任 按照《企 ...