基康仪器(830879) - 内部控制审计报告
基康仪器股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00203 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 基康仪器股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是基康仪器股份有限公司董事会的 责任。 内部控制审计报告 【天衡专字 (2025) 00203 号】 "的"小""" " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。" 我行重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// ze.cnof.gov.cn) 进行宜 2025年3月26日 中国注册会计师:张文涛 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 ...