广汽集团(601238) - 广汽集团2024年度内部控制审计报告

| 信永中和 | | --- | | ShineWing | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 【条所 8 号富华大厦 A座 9 房 Donacheng District. B blic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA5B0226 广州汽车集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州汽车集团股份有限公司(以下简称"广汽集团")2024年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广汽集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 独发表意见。 三、内部控制的固有限制 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能 ...