云南白药(000538) - 2024年年度财务报告
一、审计意见 我们审计了云南白药集团股份有限公司(以下简称"云南白药")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云南白药 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 云南白药集团股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 03 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 3 月 31 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1600190 号 | | 注册会计师姓名 | 方自维,杨艳玲 | 审计报告正文 众环审字(2025)1600190 号 云南白药集团股份有限公司全体股东: 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...