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华原股份(838837) - 2024年度内部控制审计报告
838837WATYUAN FILTERS(838837)2025-03-31 14:50

RSM 容诚 内部控制审计报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚审字|2025|530Z0003 号 容诚会计师事务 骑 维 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 容诚审字[2025]530Z0003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进 报告编码:京25QJV 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广西华原过滤系统股份有限公司(以下简称"华原股份公司")2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华原 股份公司董事会的责任。 内部控制审计报告 (此页无正文,为广西华原过滤系统公司容诚审字[2025]530Z0003 号审计报 告之签字盖章页。) 二、注册会计师的责任 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的 ...