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新威凌(871634) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司内部控制审计报告

目 录 | | | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称新威凌公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新威 凌公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3—3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4—4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-166 号 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇二五年三 ...