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中科飞测(688361) - 深圳中科飞测科技股份有限公司内部控制审计报告容诚审字[2025]518Z0138号

【RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳中科飞测科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0138 号 容诚会计 端 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ロr 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zxc.mdf.gov.cn)"进行查验 "一 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0138 号 深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳中科飞测科技股份有限公司〈以下简称"中科飞测公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中科飞测公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文, 为深圳中科飞测科技股份 ...