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孚日股份(002083) - 年度关联方资金占用专项审计报告
002083SUNVIM(002083)2025-04-07 12:02

关于孚日集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 2364 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 -师事务所(特殊善通/ iliad Public Accountants (Shocial Sononal 孚日集团股份有限公司 孚日集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了孚目集团股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 7 日出具了审计报告 (报告书编号为:上会师报字(2025)第 2367 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"孚日集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定 ...