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ST特信(000070) - 《特发信息内部审计管理制度》修订对照表
000070SDGI(000070)2025-04-09 10:32

深圳市特发信息股份有限公司 《内部审计管理制度》修订比对情况 根据监管机构规范要求以及深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)实际业务情况,现拟对 公司《内部审计管理制度》进行修订,具体修订内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 | | | 部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | 部审计实务标准》和中国内部审计师协会颁发的《中国内 | | | 部审计准则》及相关应用指引等相关法律法规及《公司章 | | | | 际情况,特制定本制度。 | | | 、 。 | | | 第三条 本办法所称内部审计 是指内部审计机构和人员 | | | 对财务收支 经济活动 内部控制 风险管理等 实施独 、 、 、 , | | | 现目标的活动 。 | | 第一条 依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 | | | 内部审计工作的规定》、国际内部审计师协会颁发的《内 | | | | 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部审计准则》 | | | 《深圳市属国有企业内部审计管理规定》 以及《深圳市特 | | | 发信 ...