齐翔腾达(002408) - 内部控制审计报告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第 316027 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行业 "我" Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第 316027 号 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是齐翔 腾达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...