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吉峰科技(300022) - 信永中和:内部控制审计报告
300022Gifore(300022)2025-04-09 11:03

内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0189 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称吉峰科技)2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉峰科技董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 1 审计报告(续) XYZH/2025CDAA1B0189 吉峰三农科技服务股份有限公司 我们认为,吉峰科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 二、 ...