达 意 隆(002209) - 内部控制审计报告
广州达意隆包装机械股份 有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014430021号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014430021号 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"达意隆 ")2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 达意隆董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 本专项报告仅供达意隆年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本专项报告作为达意隆年度报告的必备文件,随其他文件一 起报送并对外披露。 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 三、内部控制的固有局 ...