长江传媒(600757) - 信永中和会计师事务所关于长江出版传媒股份有限公司2024年度内部控制审计报告
长江出版传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化 | 厨 A 应 0 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 ShineWing certified nublic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025WHAA1B0024 长江出版传媒股份有限公司 长江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长江出版传媒股份有限公司(以下简称长江传媒)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长江传媒董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,长江传媒于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 ...