ST曙光(600303) - ST曙光内部控制审计报告
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000028 号 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 第 1 页 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000028 号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称曙光 股份)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...