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佳都科技(600728) - 佳都科技内部控制审计报告
600728PCI-STCL(600728)2025-04-10 15:05

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]10579-1 号 录 内部控制审计报告 -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://orc.mof.com.cn】 内部控制审计报告 天职业字[2025]10579-1 号 我们认为,佳都科技于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (以下无正文) 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了佳 都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳都科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...