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齐峰新材(002521) - 年度关联方资金占用专项审计报告

齐峰新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 上会师报字(2025)第 2679 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 齐峰新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 2679 号 齐峰新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了齐峰新材料股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 10 日出具了审计报 告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 2676 号)。在此基础上,我们审核了后 附的贵公司管理层编制的"齐峰新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管 指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 ...