金新农(002548) - 内部控制审计报告
目 录 | 内部控制审计报告 ……………………………………………………… 第 1—2 页 | | --- | 深圳市金新农科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查额 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行管题 "" | 二、资质附件……………………………………………………………………………… 第 3—7 页 | | --- | 串鹰童 /CCBPXG2SFLS 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称金新农公司)2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 天健审〔2025 〕8-251 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金新 农公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...