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实丰文化(002862) - 内部控制审计报告
002862Shifeng Cultural(002862)2025-04-14 12:48

实丰文化发展股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007070026 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007070026 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了实丰文化发展股份有限公司(以下简称"实丰文化")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是实丰文化 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 100790244 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 ...