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苏宁环球(000718) - 监事会对内控自我评价报告的审核意见
000718Suning Universal(000718)2025-04-14 13:15

苏宁环球股份有限公司监事会 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的 审核意见 2025 年 4 月 15 日 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告 的一般规定》等有关文件的要求,苏宁环球股份有限公司(以下简称"公 司")监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核, 认为: 公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要 求和行业发展特点,以及公司经营的实际情况,并得到了有效执行,保 证了公司经营管理的合法合规与资产安全,保障了公司可持续发展,有 利于维护公司及全体股东的利益。 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公 司内部控制制度的建立及运行情况,2024 年公司内部控制建设不断健全 与完善,内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 苏宁环球股份有限公司监事会 ...