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宝丽迪(300905) - 东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2024年度定期现场检查报告

| 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 | √ | | | --- | --- | --- | | 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用) | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 | √ | | | 次审计(如适用) | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交次一年度内部审计工作计划(如适用) | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交年度内部审计工作报告(如适用) | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 | √ | | | 报告(如适用) | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | √ | | | 合规的内控制度 | | | | (三)信息披露 | | | | 现场检查手段:查阅公司历次董事会、监事会、股东大会等会议资料;查阅公司信息披露相关制度 | | | | 文件及相关信息披露文件 | | | | 1.公司已披露的公告与实 ...