顺钠股份(000533) - 内部控制审计报告
广东顺钠电气股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000034 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 广东顺钠电气股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000034 号 广东顺钠电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东顺钠电气股份有限公司(以下简称顺钠股份) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1页 德皓内字[2025]00000034 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,顺钠股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...