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和达科技(688296) - 和达科技审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告

浙江和达科技股份有限公司 经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见 的审计报告。 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》和浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职,现将公司董事会审计委员会对天健会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | --- ...