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*ST京蓝(000711) - 内部控制审计报告

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ace.mof.gov.cn)"进行查验 cc.mot.gov.cn) 进行个 京蓝科技股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 111012 号 Zhongxingcai Guanghua Cerlified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District.Beijing.China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第111012号 京 蓝科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技")2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...