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益盛药业(002566) - 内部控制审计报告
002566YISHENG PHARM(002566)2025-04-17 08:47

吉林省集安益盛药业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100042 号 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100042 号 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了吉 林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"益盛药业公司")2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、益盛药业公司对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,益盛药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 (本页无正文,为吉林省集安益盛药业股份有限公司众环审字(2025)1100042号报告的签 章页。) 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人): 杨 旭 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基 ...