华丰股份(605100) - 华丰动力股份有公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告-大信专审字[2025]第3-00162号
关于华丰动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00162 号 华丰动力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华丰动力股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具大信审字[2025]第 3-00336 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: Room 2206 22/F. Xuevuan International No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 按照中国证券监督 ...