Workflow
浙江仙通(603239) - 浙江仙通-内部控制审计报告
603239Xiantong Stock(603239)2025-04-17 12:51

| 二、附件············································第 3—6 | 页 | | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件····························第 | 3 页 | | (二)本所执业证书复印件····························第 | 4 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3872 号 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称浙江仙通公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙江 仙通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...