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长亮科技(300348) - 2024年度内部控制审计报告
300348sunline(300348)2025-04-17 13:31

深圳市长亮科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称长亮科技公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 深圳市长亮科技股份有限公司全体股东: 致同审字(2025)第 441A013460 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是长亮科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,长亮科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是 ...