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易华录(300212) - 2024年度内部控制审计报告
300212E-HUALU(300212)2025-04-17 13:31

北京易华录信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0698 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnd.gov.cn)"进行查 ,一起"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acenof.gov.cn)"进行查 ,但是 ,录 目 内容 页次 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0698 号 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 内部控制审计报告 1-2 我们认为,贵 ...