东华测试(300354) - 2024年年度审计报告
江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 页 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 页 8—9 | | 3、 | 合并利润表 | 10 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 页 11 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 页 13 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—90 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00300147 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称东华测试公司)合并 及母公司财务报表(以下简称财务报表),包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益 ...