四方光电(688665) - 四方光电2024年度内部控制审计报告
四方光电股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]6921-3 号 目 录 内部控制审计报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码: -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]6921-3 号 四方光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四方 光电股份有限公司(以下简称"四方光电") 2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四方光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告(续) 四方光电于 2024 年收购了中山诺普热能科技有限公司、广州市精鼎电器科技有限公司(以 下简称"被收购公司"),并将其纳入了 2024年度财务报表的合并范围。按照中 ...