Workflow
晶雪节能(301010) - 江苏晶雪节能科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00149 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00149 号 江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了江 苏晶雪节能科技股份有限公司(以下简称"晶雪节能")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晶雪节能董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,晶雪节能于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:傅 磊 中国·南京 2025 年 4 月 18 ...