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金证股份(600446) - 金证股份:内部控制审计报告

深圳市金证科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10132 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://accon6.com.cn)"进行查 发行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://accon6.gov.cn)"进行查 〔信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10132 号 深圳市金证科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证 股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是金证股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对金证股份财务报告内 部控制的有效性发表审计意见,并对注 ...