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春兰股份(600854) - 春兰股份2024年度内部控制评价报告
600854Chunlan(600854)2025-04-18 12:44

众环审字(2025)3300126 号 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称"春兰股份公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、春兰股份公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: 韩毅 中审众 題合伙) 中国注册会计师:_ 张杰 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是春兰股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2024年 12月 31 ...